那位同事把钱用了,但是并没用在差旅上面,所以并没有形成公司的管理费用应该.是这样吧:
借:其他应收款
---预支差旅费
300
贷:库存现金
300
借:其他应收款---XX(你同事的名字)
300
贷:其他应收款
---预支差旅费
300
如果用银行存款冲,
借
:银行存款
300
贷:
其他应收款---XX(你同事的名字)300
因为是他自己用了,当然要他还钱撒.
如此,懂了吗?
这不管的
他借多少让他还多少就是了
借;其他应收款100
贷:库存现金100
借;应付职工薪酬350
贷:银行存款250
其他应收款100
发票也没有的
你怎么好计入管理费用-差旅费呢
预支时,借:其他应收款--员工
800
贷:现金
800
退回是,借:现金
323
贷:其他应收款
--员工
323
477的花费由会计来做账